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2017年射洪县博马娱乐预算说明

【发布时间:2017-10-23】 【来源:县博马娱乐】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2017年部门预算经第十八届人大第二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责 

  1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的有关法律、法规和方针政策;牵头研究、制定全县对外开放、经济合作、投资促进等有关政策、办法和措施;  

  2.负责全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策的研究、国内各地投资促进发展趋势,提出相关对策和建议;  

  3.管理全县对外开放、国内经济合作等相关事务;落实县委、县政府对全县投资促进工作的安排部署;  

  4.负责全县投资促进经济指标统计、分析和监测等;  

  5.制定全县中长期投资促进活动规划和年度重大投资促进活动方案并组织实施。负责全县重点产业、重大招商引资项目的推介、洽谈和引进等;  

  6.牵头开展入驻项目的服务、监督和管理等相关工作;  

  7.指导、督促全县各级各部门开展投资促进工作,并做好监督检查和考核考评等相关工作;  

  8.收集整理全县投资促进信息,包装储备招商引资项目,对外发布招商信息;  

  9.负责建立、完善和管理招商引资项目的档案资料;  

  10.完成县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设6个机关行政股室及1个下属单位,其中其他事业单位1个。总编制18名,其中参照公务员法管理事业编制8名,其他事业编制10名。在职人员总数14人,其中参照公务员法管理事业人员6人,其他事业人员8人;退休人员4人。

  目前,我单位办公所在地为县人民政府(射洪县太和镇人民街106号),办公用房面积476平方米。固定资产主要有公务用车2辆,净值40万元。

  三、年度工作任务

  2017年,主要工作任务是:以“促投资、调结构”为总体目标,重点推进新能源、新材料、锂电、基础设施建设等战略性产业招商工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)积极组织参加中外知名投资会议。

  (二)赴京津翼地区、珠三角地区、长三角地区、成渝地区、云贵地区、新疆、福建等地开展投资促进活动。

  (三)接待来访客商及商协会等。

   四、预算收支情况

  2017年, 射洪县博马娱乐收入预算为322.1314万元,其中:当年财政拨款收入322.1314万元。支出预算322.1314万元,其中:人员支出107.1929万元,公业务费213.7385万元,对个人和家庭补助支出1.2万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出322.1314万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)基本工资40.5336万元。主要用于在职人员基本工资支出。

  (二)津贴补贴12.3924万元。主要用于在职参照公务员法管理人员津贴补贴支出。

  (三)奖金1.8245万元。主要用于在职人员奖金支出。

  (四)其他社会保障缴费6.3004万元。主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

  (五)绩效工资23.8901万元。主要用于在职事业人员津贴补贴支出。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费15.7379万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

  (七)印刷费13.9万元。主要用于对我县电子信息产业、家纺纺织产业、精细化工产业、商贸物流产业、食品加工产业、文化旅游产业、现代服务业产业、现代农业产业、新能源产业、智能机械制造产业等进行招商宣传、印制招商手册支出。

  (八)咨询费13万元。主要用于招商代理费用支出。

  (九)邮电费2.6万元。主要用于招商小分队电话费、快递费支出。

  (十)差旅费97.7785万元。主要用于电子信息产业、家纺纺织产业、精细化工产业、商贸物流产业、食品加工产业、文化旅游产业、现代服务业产业、现代农业产业、新能源产业、智能机械制造产业招商小分队外出招商费用支出。

  (十一)会议费10万元。主要用于在我县召开电子信息产业、新能源产业招商说明会费用支出。

  (十二)培训费26万元。主要用于商贸物流产业、食品加工产业、文化旅游产业、现代服务业产业、现代农业产业、新能源产业、智能机械制造产业产业分析、政策解读等培训费用支出。

  (十三)公务接待费30.9万元。主要用于精细化工企业、商贸物流企业、文化旅游企业、现代农业企业、新能源企业来我县考察接待费用支出。

  (十四)公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车日常运行及车辆维护费用支出。

  (十五)其他交通费用5.76万元。主要用于公车补贴支出。

  (十六)其他商品和服务支出12.8万元。主要用于离退休管理费、在职人员公业务费定额支出。

  (十七)住房公积金6.514万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  (十八)事业单位补贴1.2万元。主要用于编办人社部门批准临时聘用工勤人员经费(驾驶员)支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为107.6万元,其中:公务接待费93.8万元,公务用车运行费13.8万元。具体情况如下:

  (一)公务接待费

  2017年预算安排93.8万元。主要用于来访客商及商协会等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.4%,主要原因是根据中省市要求厉行节约,严格控制开支。

  (二)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排13.8万元,其中:公务用车运行费13.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降4.2%,主要原因是厉行节约,尽量减少公务用车使用。

  七、政府采购情况

  2017年安排政府采购预算资金19.59万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

    

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